Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

 

ইউপি ফরম-১                               ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট                                     পরিশিষ্ট-১

৪নং পূর্বধইর (পূর্ব) ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলা:  মুরাদনগর, জেলা: কুমিল্লা।

অর্থ বৎসর: ২০১৩-২০১৪

 

প্রাপ্তি

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা)

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা)

 

২০১৩-২০১৪

২০১২-২০১৩

২০১১-২০১২

ক) নিজস্ব উৎস

ইউনিয়ন কর, রেট  ও ফিস

১। বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর

২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (বকেয়া টেক্স)

৩। বিনোদন কর

     ক) সিনেমার উপর কর

     খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর

৪। অন্যান্য কর (বিবিধ) গ্রাম আদালত ফি

৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস, ট্রেড লাইসেন্স

৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ

     ক) হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

     খ) ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

     গ) জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৭। মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস

৮। সম্পত্তি হতে আয় (পুকুর ইজারা)

খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

১। উন্নয়ন খাত

     ক) কৃষি

     খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

     গ) রাসত্মা নির্মাণ/মেরামত

     ঘ) গৃহ নির্মাণ/মেরামত

     ঙ) অন্যান্য

২। সংস্থাপন

     ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মনী  ভাতা

     খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি

৩। অন্যান্য

     ক) ভূমি হসত্মামত্মর কর ১%

গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

     ১) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

     ২) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

     ৩) অন্যান্য (এল.জি.এস.পি-২)

     ৪) উদ্বিত্ত্ব তহবিল

 

 

১,৬৯,৭৯৯/=

 ১,৮০,০০০/=

 

 

 

      

৩,৫৬০/=

    ১০,০০০/=

 

 

 

 

 

    

     ১৫,০০০/=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩,৩০,০০০/=

 ৪,৫১,৬৪১/=

 

৪,০০,০০০/=

 

 

 

 

৮,০০,০০০/=

 

 

 

   ১,৬৯,৭৯৯/=

   ১,৩০,২০১/=

 

 

 

     

  ৩,৩৫৯/=

      ১০,০০০/=

 

 

 

 

 

     

      ১৫,০০০/=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩,৩০,০০০/=

   ৪,৫১,৬৪১/=

 

  ৩,৫০,০০০/=

 

 

  

  

৭,৫০,০০০/=

 

 

 ১,৭৯,৭৮৯/=

 

 

 

 

   

    ১৭৫/=

    ১০,১০০/=

 

 

 

 

 

   

   ১৫,০০০/=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১,৭৮,৬৭৫/=

 ৩,৫৩,৬৯৫/=

 

 ৩,৩৫,২৫০/=

 

 

 

 

৭,৬৬,৩৮৯/=

      ২,৩০০/=

সর্ব মোটঃ

২৩,৬০,০০০/=

 ২২,১০,০০০/=

১৮,৪১,৩৭৩/=

 

 

 

 

 

 

 

 

পরিশিষ্ট-১

 

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা)

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা)

 

২০১৩-২০১৪

২০১২-২০১৩

২০১১-২০১২

ক) রাজস্ব

১। সংস্থাপন ব্যয়

    ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

    খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা

    গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়

    ঘ) আনুষাংগিন

    ১) ষ্টেশনারী

    ২) বিবিধ

খ) উন্নয়ন

    পুর্ত কাজ    এল.জি.এস.পি-২

    ক) কৃষি প্রকল্প

    খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

    গ) রাসত্মা নির্মাণ/মেরামত (যোগাযোগ)

    ঘ) গৃহ নির্মাণ/মেরামত

    ঙ) শিক্ষা

    চ) অন্যান্য/উদ্বিত্ত্ব

গ) অন্যান্য

    ক) নিরীক্ষা ব্যয়

    খ) অন্যান্য

    গ) স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর করের ১%

 

 

  ৩,৩০,০০০/=

  ৪,৫১,৬৪১/=

     ৬৯,৯৫৯/=

     ৫০,০০০/=

     ৩০,০০০/=

     ৭৮,৪০০/=

 

  ৮,০০,০০০/=

 

  ২,০০,০০০/=

  ২,০০,০০০/=

 

     ৫০,০০০/=

   ১,০০,০০০/=

 

 

 

 

 

    ৩,৩০,০০০/=

    ৪,৫১,৬৪১/=

       ৬৯,৯৫৯/=

       ৩০,০০০/=

       ৩০,০০০/=

       ৪৮,৪০০/=

 

    ৭,৫০,০০০/=

 

    ১,৫০,০০০/=

    ২,০০,০০০/=

 

       ৫০,০০০/=

    ১,০০,০০০/=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ১,৭৮,৬৭৫/=

    ৩,৫৩,৬৯৫/=

       ৩৫,৯৫৮/=

         ২,৪০০/=

         ২,৫৯৯/=

 

 

    ৭,৬৬,৩৮৯/=

 

 

       ৬৬,০০০/=

     ১,০০,০০০/=

            ৪০৭/=

 

 

 

 

৩,৩৫,২৫০/=

সর্ব মোটঃ

 ২৩,৬০,০০০/=

  ২২,১০,০০০/=

  ১৮,৪১,৩৭৩/=

 

 

 

 

            সচিবের স্বাক্ষর                                                                  চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর